Faktúra č. 141105398

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO: 17054281
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 141105398
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup surovín pre CV
  • Dátum doručenia: 06.06.2014
  • Celková hodnota: 115,25 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2014
  • Poznámka: