Faktúra č. 2011013

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO:
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2011013
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava lavičky
  • Dátum doručenia: 12.04.2011
  • Celková hodnota: 107,22 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2011
  • Poznámka:
Prílohy