Faktúra č. 2082014

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO: 17054281
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 2082014
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup surovín pre OV Rača
  • Dátum doručenia: 03.10.2014
  • Celková hodnota: 243,38 € (s DPH)
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2014
  • Poznámka: