Faktúra č. 39-222

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 39-222
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby , toal.papier, utierky
  • Dátum doručenia: 30.05.2012
  • Celková hodnota: 316,96 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2012
  • Poznámka: