Faktúra č. 40-013

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 40-013
  • Popis fakturovaného plnenia: suroviny OVR
  • Dátum doručenia: 09.01.2013
  • Celková hodnota: 242,84 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2013
  • Poznámka: