Faktúra č. 40-121

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 40-121
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 22.03.2013
  • Celková hodnota: 65,67 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2013
  • Poznámka: