Faktúra č. 40-223

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 40-223
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 23.05.2013
  • Celková hodnota: 200,00 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2013
  • Poznámka: