Faktúra č. 40-299

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava
  • IČO: 17054281
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
  • Číslo faktúry: 40-299
  • Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby, papier,toner
  • Dátum doručenia: 27.06.2013
  • Celková hodnota: 663,80 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Identifikácia objednávky: 42/2013
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
42/2013 kanc.potreby, papier,toner SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava 3P Plus, s.r.o. Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464 663,80 € 21.06.2013 21.06.2013 Objednávka