Faktúra č. 40-453

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO: 17054281
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Nájmy a prenájmy
  • Číslo faktúry: 40-453
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom plošiny
  • Dátum doručenia: 04.11.2013
  • Celková hodnota: 75,00 € (s DPH)
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Identifikácia objednávky: 58/2013
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
58/2013 prenájom plošiny SOŠ Farského 17054281 ROTEL - Robert Norulak 37694987 Nájmy a prenájmy 75,00 € 24.10.2013 28.10.2013 PaedDr. Jozef Horák riaditeľ školy Objednávka