Faktúra č. 40-520
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Zmluvný partner
- Názov: Machciník Peter
- IČO: 40046826
- Adresa: Štúrova 83, 900 01 Modra
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 40-520
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny OVR
- Dátum doručenia: 02.12.2013
- Celková hodnota: 304,17 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 03.12.2013
- Poznámka: