Faktúra č. 41-003

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO: 17054281
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
  • Číslo faktúry: 41-003
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn-opak.dodávka
  • Dátum doručenia: 08.01.2014
  • Celková hodnota: 1 094,17 € (s DPH)
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2014
  • Poznámka: