Faktúra č. 41-010
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Zmluvný partner
- Názov: Machciník Peter
- IČO: 40046826
- Adresa: Štúrova 83, 900 01 Modra
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 41-010
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny OVR
- Dátum doručenia: 14.01.2014
- Celková hodnota: 293,97 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 16.01.2014
- Poznámka: