Faktúra č. 4590101785

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 4590101785
  • Popis fakturovaného plnenia: pohonné hmoty
  • Dátum doručenia: 17.03.2011
  • Celková hodnota: 135,92 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2011
  • Poznámka:
Prílohy