Faktúra č. 4590111220

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 4590111220
  • Popis fakturovaného plnenia: pohonné hmoty
  • Dátum doručenia: 17.04.2011
  • Celková hodnota: 105,55 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2011
  • Poznámka:
Prílohy