Faktúra č. 7101857050

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 7101857050
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina-opak.dodávka OVR
  • Dátum doručenia: 31.03.2011
  • Celková hodnota: 367,01 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2011
  • Poznámka:
Prílohy