Faktúra č. 7120698029

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 7120698029
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina-opak.dodávka
  • Dátum doručenia: 14.01.2011
  • Celková hodnota: 991,94 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2011
  • Poznámka: HA
Prílohy