Faktúra č. 7251953040

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 7251953040
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn-opak.dodávka
  • Dátum doručenia: 04.01.2011
  • Celková hodnota: 1 029,00 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2011
  • Poznámka: FA
Prílohy