Faktúra č. 7475273941

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 7475273941
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina-opak.dodávka
  • Dátum doručenia: 12.09.2011
  • Celková hodnota: 1 288,33 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2011
  • Poznámka:
Prílohy