Faktúra č. 810083842

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 810083842
  • Popis fakturovaného plnenia: poukážky SF
  • Dátum doručenia: 31.03.2011
  • Celková hodnota: 1 400,00 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2011
  • Poznámka:
Prílohy