7125000049 |
nákup surovín pre CV a PV |
SOŠ Farského |
17054281 |
PENAM Slovakia, a.s. |
36283576 |
Iné |
40,80 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7240533846 |
elektrina-vyúčtovacia fa Rača |
SOŠ Farského |
17054281 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
372,53 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7243263351 |
plyn-opak.dodávka na Pántoch |
SOŠ Farského |
17054281 |
SPP, a.s. |
35815258 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
839,00 € |
27.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7243263359 |
plyn-opak.dodávka Farského |
SOŠ Farského |
17054281 |
SPP, a.s. |
35815258 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
861,00 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7243263364 |
plyn-opak.dodávka Harmincova |
SOŠ Farského |
17054281 |
SPP, a.s. |
35815258 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 298,00 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7419374263 |
elektrina-opak.dodávka- FA |
SOŠ Farského |
17054281 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 956,40 € |
14.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7424191340 |
plyn-opak.dodávka na Pántoch |
SOŠ Farského |
17054281 |
SPP, a.s. |
35815258 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 065,43 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7424191341 |
plyn - vyúčtovacia faktúra FA |
SOŠ Farského |
17054281 |
SPP, a.s. |
35815258 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-4 290,00 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7436189804 |
plyn-opak.dodávka Harmincova |
SOŠ Farského |
17054281 |
SPP, a.s. |
35815258 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 880,39 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7438186460 |
plyn - vyúčtovacia faktúra - HA |
SOŠ Farského |
17054281 |
SPP, a.s. |
35815258 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-7 347,51 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
81224849 |
prenájom dávkovača vody |
SOŠ Farského |
17054281 |
AQUA PRO, s.r.o. |
36184683 |
Nájmy a prenájmy |
25,49 € |
12.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
82251430 |
pitná voda |
SOŠ Farského |
17054281 |
AQUA PRO, s.r.o. |
36184683 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,00 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |