150002 |
za stravné lístky |
SOŠ Farského |
17054281 |
Igor Goruša |
11707402 |
Iné |
47,25 € |
12.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3414229157 |
odvoz odpadu |
SOŠ Farského |
17054281 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
298,62 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
022015 |
za výkon BTS za 01/2015 |
SOŠ Farského |
17054281 |
HASIČ, s.r.o. |
46940855 |
Iné |
79,00 € |
12.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2403880856 |
poistenie motorového vozidla |
SOŠ Farského |
17054281 |
GENERALI Slovensko, poisťovňa |
36631124 |
Iné |
168,89 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1412174 |
služby technika PO za 12/2014 |
SOŠ Farského |
17054281 |
FIRECONTROL-Ladecký R. |
35404841 |
Iné |
132,77 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
211500136 |
nákup surovín pre CV |
SOŠ Farského |
17054281 |
Ekvia s.r.o. |
31426085 |
Iné |
108,65 € |
13.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
211500394 |
nákup surovín pre CV |
SOŠ Farského |
17054281 |
Ekvia s.r.o. |
31426085 |
Iné |
103,80 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
21500395 |
nákup surovín pre PV |
SOŠ Farského |
17054281 |
Ekvia s.r.o. |
31426085 |
Iné |
51,30 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
114199756 |
vodné, stočné ,zrážky - Farského |
SOŠ Farského |
17054281 |
BVS, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
499,58 € |
23.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
82251430 |
pitná voda |
SOŠ Farského |
17054281 |
AQUA PRO, s.r.o. |
36184683 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,00 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
81224849 |
prenájom dávkovača vody |
SOŠ Farského |
17054281 |
AQUA PRO, s.r.o. |
36184683 |
Nájmy a prenájmy |
25,49 € |
12.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
152000361 |
nákup surovín pre CV |
SOŠ Farského |
17054281 |
AGRO TAMI, a.s. |
36467430 |
Iné |
38,40 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |