Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2951273066 oprava plynového horáku SOŠ Farského 17054281 Weishaupt spol. s.r.o 31605893 Stavebné práce, opravárenské práce 75,48 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
211500136 nákup surovín pre CV SOŠ Farského 17054281 Ekvia s.r.o. 31426085 Iné 108,65 € 13.01.2015 30.01.2015 Faktúra
211500394 nákup surovín pre CV SOŠ Farského 17054281 Ekvia s.r.o. 31426085 Iné 103,80 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
21500395 nákup surovín pre PV SOŠ Farského 17054281 Ekvia s.r.o. 31426085 Iné 51,30 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
34141039 refakturácia vodného SOŠ Farského 17054281 Mraziarne a.s.Sládkovičovo 31411622 Palivá, energie, voda, telefóny 92,09 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
6091142113 poistenie motorového vozidla SOŠ Farského 17054281 Wustenrot poisťovňa 31383408 Iné 109,00 € 13.01.2015 30.01.2015 Faktúra
6091142112 poistenie motorového vozidla SOŠ Farského 17054281 Wustenrot poisťovňa 31383408 Iné 89,00 € 13.01.2015 30.01.2015 Faktúra
140100109 oprava chladiaceho zariadenia na EP Harmincová 1 SOŠ Farského 17054281 Robert Pernesch 14008998 Stavebné práce, opravárenské práce 507,00 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
140100112 oprava chladničky na EP Harmincova 1 SOŠ Farského 17054281 Robert Pernesch 14008998 Stavebné práce, opravárenské práce 180,00 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
15991714 predplatné časopisu ŠKOLA 2015 SOŠ Farského 17054281 JurisDat-Redakcia škola, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 11821973 Kultúra, média, tlač 23,00 € 20.01.2015 30.01.2015 Faktúra
150002 za stravné lístky SOŠ Farského 17054281 Igor Goruša 11707402 Iné 47,25 € 12.01.2015 30.01.2015 Faktúra
3414229157 odvoz odpadu SOŠ Farského 17054281 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Palivá, energie, voda, telefóny 298,62 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
« 1 2