150002 |
za stravné lístky |
SOŠ Farského |
17054281 |
Igor Goruša |
11707402 |
Iné |
47,25 € |
12.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15100075 |
nákup surovín pre CV |
SOŠ Farského |
17054281 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
Iné |
153,62 € |
13.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
211500136 |
nákup surovín pre CV |
SOŠ Farského |
17054281 |
Ekvia s.r.o. |
31426085 |
Iné |
108,65 € |
13.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6091142113 |
poistenie motorového vozidla |
SOŠ Farského |
17054281 |
Wustenrot poisťovňa |
31383408 |
Iné |
109,00 € |
13.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6091142112 |
poistenie motorového vozidla |
SOŠ Farského |
17054281 |
Wustenrot poisťovňa |
31383408 |
Iné |
89,00 € |
13.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
211500394 |
nákup surovín pre CV |
SOŠ Farského |
17054281 |
Ekvia s.r.o. |
31426085 |
Iné |
103,80 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
21500395 |
nákup surovín pre PV |
SOŠ Farského |
17054281 |
Ekvia s.r.o. |
31426085 |
Iné |
51,30 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
152000361 |
nákup surovín pre CV |
SOŠ Farského |
17054281 |
AGRO TAMI, a.s. |
36467430 |
Iné |
38,40 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7125000049 |
nákup surovín pre CV a PV |
SOŠ Farského |
17054281 |
PENAM Slovakia, a.s. |
36283576 |
Iné |
40,80 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2403880856 |
poistenie motorového vozidla |
SOŠ Farského |
17054281 |
GENERALI Slovensko, poisťovňa |
36631124 |
Iné |
168,89 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
141562 |
prenájom kopírky |
SOŠ Farského |
17054281 |
Reficier JTL s.r.o. |
35751819 |
Nájmy a prenájmy |
199,20 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
81224849 |
prenájom dávkovača vody |
SOŠ Farského |
17054281 |
AQUA PRO, s.r.o. |
36184683 |
Nájmy a prenájmy |
25,49 € |
12.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |