141562 |
prenájom kopírky |
SOŠ Farského |
17054281 |
Reficier JTL s.r.o. |
35751819 |
Nájmy a prenájmy |
199,20 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34141039 |
refakturácia vodného |
SOŠ Farského |
17054281 |
Mraziarne a.s.Sládkovičovo |
31411622 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,09 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1412174 |
služby technika PO za 12/2014 |
SOŠ Farského |
17054281 |
FIRECONTROL-Ladecký R. |
35404841 |
Iné |
132,77 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150003 |
správa servera za 12/2014 |
SOŠ Farského |
17054281 |
Tomáš Ležovič - TRY |
435342525 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
150,00 € |
14.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2769643366 |
telefon.služby |
SOŠ Farského |
17054281 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,97 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6769643362 |
telefonické služby |
SOŠ Farského |
17054281 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
139,01 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
394874 |
telefonické služby |
SOŠ Farského |
17054281 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
266,61 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400050 |
upratovačské práce za 12/2014 |
SOŠ Farského |
17054281 |
UPRATOVANIE 13 s.r.o. |
45730172 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 345,82 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
314146 |
voda HARMINCOVA |
SOŠ Farského |
17054281 |
J&P, s.r.o. |
35841109 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
222,90 € |
14.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
114199756 |
vodné, stočné ,zrážky - Farského |
SOŠ Farského |
17054281 |
BVS, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
499,58 € |
23.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
150002 |
za stravné lístky |
SOŠ Farského |
17054281 |
Igor Goruša |
11707402 |
Iné |
47,25 € |
12.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
022015 |
za výkon BTS za 01/2015 |
SOŠ Farského |
17054281 |
HASIČ, s.r.o. |
46940855 |
Iné |
79,00 € |
12.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |