Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
211500394 nákup surovín pre CV SOŠ Farského 17054281 Ekvia s.r.o. 31426085 Iné 103,80 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
21500395 nákup surovín pre PV SOŠ Farského 17054281 Ekvia s.r.o. 31426085 Iné 51,30 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
152000361 nákup surovín pre CV SOŠ Farského 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 Iné 38,40 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7125000049 nákup surovín pre CV a PV SOŠ Farského 17054281 PENAM Slovakia, a.s. 36283576 Iné 40,80 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
2403880856 poistenie motorového vozidla SOŠ Farského 17054281 GENERALI Slovensko, poisťovňa 36631124 Iné 168,89 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
15991714 predplatné časopisu ŠKOLA 2015 SOŠ Farského 17054281 JurisDat-Redakcia škola, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 11821973 Kultúra, média, tlač 23,00 € 20.01.2015 30.01.2015 Faktúra
114199756 vodné, stočné ,zrážky - Farského SOŠ Farského 17054281 BVS, a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 499,58 € 23.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7243263351 plyn-opak.dodávka na Pántoch SOŠ Farského 17054281 SPP, a.s. 35815258 Palivá, energie, voda, telefóny 839,00 € 27.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7243263359 plyn-opak.dodávka Farského SOŠ Farského 17054281 SPP, a.s. 35815258 Palivá, energie, voda, telefóny 861,00 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7243263364 plyn-opak.dodávka Harmincova SOŠ Farského 17054281 SPP, a.s. 35815258 Palivá, energie, voda, telefóny 2 298,00 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
2015003 dodanie a montáž vodomerov na Harmincovej SOŠ Farského 17054281 Technická údržba budov, s.r.o 46652469 Stavebné práce, opravárenské práce 103,20 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
2015100344 nákup tonerov SOŠ Farského 17054281 LASER servis, spol.s r.o. 35755989 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 50,34 € 27.01.2015 30.01.2015 Faktúra
« 1 2