7240533846 |
elektrina-vyúčtovacia fa Rača |
SOŠ Farského |
17054281 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
372,53 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
114199756 |
vodné, stočné ,zrážky - Farského |
SOŠ Farského |
17054281 |
BVS, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
499,58 € |
23.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
140100109 |
oprava chladiaceho zariadenia na EP Harmincová 1 |
SOŠ Farského |
17054281 |
Robert Pernesch |
14008998 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
507,00 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7243263351 |
plyn-opak.dodávka na Pántoch |
SOŠ Farského |
17054281 |
SPP, a.s. |
35815258 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
839,00 € |
27.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7111253401 |
elektrina Harmincova |
SOŠ Farského |
17054281 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,44 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7243263359 |
plyn-opak.dodávka Farského |
SOŠ Farského |
17054281 |
SPP, a.s. |
35815258 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
861,00 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3106031735 |
elektrina-opak.dodávka OV Rača |
SOŠ Farského |
17054281 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
900,00 € |
14.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400050 |
upratovačské práce za 12/2014 |
SOŠ Farského |
17054281 |
UPRATOVANIE 13 s.r.o. |
45730172 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 345,82 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7436189804 |
plyn-opak.dodávka Harmincova |
SOŠ Farského |
17054281 |
SPP, a.s. |
35815258 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 880,39 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7419374263 |
elektrina-opak.dodávka- FA |
SOŠ Farského |
17054281 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 956,40 € |
14.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7424191340 |
plyn-opak.dodávka na Pántoch |
SOŠ Farského |
17054281 |
SPP, a.s. |
35815258 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 065,43 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7243263364 |
plyn-opak.dodávka Harmincova |
SOŠ Farského |
17054281 |
SPP, a.s. |
35815258 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 298,00 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |