15991714 |
predplatné časopisu ŠKOLA 2015 |
SOŠ Farského |
17054281 |
JurisDat-Redakcia škola, Ondavská 8, 821 08 Bratislava |
11821973 |
Kultúra, média, tlač |
23,00 € |
20.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
114199756 |
vodné, stočné ,zrážky - Farského |
SOŠ Farského |
17054281 |
BVS, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
499,58 € |
23.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7243263351 |
plyn-opak.dodávka na Pántoch |
SOŠ Farského |
17054281 |
SPP, a.s. |
35815258 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
839,00 € |
27.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7243263359 |
plyn-opak.dodávka Farského |
SOŠ Farského |
17054281 |
SPP, a.s. |
35815258 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
861,00 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7243263364 |
plyn-opak.dodávka Harmincova |
SOŠ Farského |
17054281 |
SPP, a.s. |
35815258 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 298,00 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015003 |
dodanie a montáž vodomerov na Harmincovej |
SOŠ Farského |
17054281 |
Technická údržba budov, s.r.o |
46652469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
103,20 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100344 |
nákup tonerov |
SOŠ Farského |
17054281 |
LASER servis, spol.s r.o. |
35755989 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
50,34 € |
27.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2403880856 |
poistenie motorového vozidla |
SOŠ Farského |
17054281 |
GENERALI Slovensko, poisťovňa |
36631124 |
Iné |
168,89 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
140100112 |
oprava chladničky na EP Harmincova 1 |
SOŠ Farského |
17054281 |
Robert Pernesch |
14008998 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6091142112 |
poistenie motorového vozidla |
SOŠ Farského |
17054281 |
Wustenrot poisťovňa |
31383408 |
Iné |
89,00 € |
13.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6091142113 |
poistenie motorového vozidla |
SOŠ Farského |
17054281 |
Wustenrot poisťovňa |
31383408 |
Iné |
109,00 € |
13.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
141562 |
prenájom kopírky |
SOŠ Farského |
17054281 |
Reficier JTL s.r.o. |
35751819 |
Nájmy a prenájmy |
199,20 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |