Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82251430 pitná voda SOŠ Farského 17054281 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 Palivá, energie, voda, telefóny 45,00 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
81224849 prenájom dávkovača vody SOŠ Farského 17054281 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 Nájmy a prenájmy 25,49 € 12.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7438186460 plyn - vyúčtovacia faktúra - HA SOŠ Farského 17054281 SPP, a.s. 35815258 Palivá, energie, voda, telefóny -7 347,51 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
7436189804 plyn-opak.dodávka Harmincova SOŠ Farského 17054281 SPP, a.s. 35815258 Palivá, energie, voda, telefóny 1 880,39 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7424191341 plyn - vyúčtovacia faktúra FA SOŠ Farského 17054281 SPP, a.s. 35815258 Palivá, energie, voda, telefóny -4 290,00 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7424191340 plyn-opak.dodávka na Pántoch SOŠ Farského 17054281 SPP, a.s. 35815258 Palivá, energie, voda, telefóny 2 065,43 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7419374263 elektrina-opak.dodávka- FA SOŠ Farského 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 1 956,40 € 14.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7243263364 plyn-opak.dodávka Harmincova SOŠ Farského 17054281 SPP, a.s. 35815258 Palivá, energie, voda, telefóny 2 298,00 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7243263359 plyn-opak.dodávka Farského SOŠ Farského 17054281 SPP, a.s. 35815258 Palivá, energie, voda, telefóny 861,00 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7243263351 plyn-opak.dodávka na Pántoch SOŠ Farského 17054281 SPP, a.s. 35815258 Palivá, energie, voda, telefóny 839,00 € 27.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7240533846 elektrina-vyúčtovacia fa Rača SOŠ Farského 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 372,53 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
7125000049 nákup surovín pre CV a PV SOŠ Farského 17054281 PENAM Slovakia, a.s. 36283576 Iné 40,80 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7111253401 elektrina Harmincova SOŠ Farského 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 853,44 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
7010534673 elektrina-vyučtovacia fa 1.1.-31.12.2014 /FA SOŠ Farského 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny -5 080,41 € 14.01.2015 20.01.2015 Faktúra
6769643362 telefonické služby SOŠ Farského 17054281 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 139,01 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
6091142113 poistenie motorového vozidla SOŠ Farského 17054281 Wustenrot poisťovňa 31383408 Iné 109,00 € 13.01.2015 30.01.2015 Faktúra
6091142112 poistenie motorového vozidla SOŠ Farského 17054281 Wustenrot poisťovňa 31383408 Iné 89,00 € 13.01.2015 30.01.2015 Faktúra
394874 telefonické služby SOŠ Farského 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 266,61 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
3414229157 odvoz odpadu SOŠ Farského 17054281 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Palivá, energie, voda, telefóny 298,62 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
34141039 refakturácia vodného SOŠ Farského 17054281 Mraziarne a.s.Sládkovičovo 31411622 Palivá, energie, voda, telefóny 92,09 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
314146 voda HARMINCOVA SOŠ Farského 17054281 J&P, s.r.o. 35841109 Palivá, energie, voda, telefóny 222,90 € 14.01.2015 20.01.2015 Faktúra
3106031735 elektrina-opak.dodávka OV Rača SOŠ Farského 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 900,00 € 14.01.2015 30.01.2015 Faktúra
2951273066 oprava plynového horáku SOŠ Farského 17054281 Weishaupt spol. s.r.o 31605893 Stavebné práce, opravárenské práce 75,48 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
2769643366 telefon.služby SOŠ Farského 17054281 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 24,97 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
2403880856 poistenie motorového vozidla SOŠ Farského 17054281 GENERALI Slovensko, poisťovňa 36631124 Iné 168,89 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
21500395 nákup surovín pre PV SOŠ Farského 17054281 Ekvia s.r.o. 31426085 Iné 51,30 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
211500394 nákup surovín pre CV SOŠ Farského 17054281 Ekvia s.r.o. 31426085 Iné 103,80 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
211500136 nákup surovín pre CV SOŠ Farského 17054281 Ekvia s.r.o. 31426085 Iné 108,65 € 13.01.2015 30.01.2015 Faktúra
2015100344 nákup tonerov SOŠ Farského 17054281 LASER servis, spol.s r.o. 35755989 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 50,34 € 27.01.2015 30.01.2015 Faktúra
2015003 dodanie a montáž vodomerov na Harmincovej SOŠ Farského 17054281 Technická údržba budov, s.r.o 46652469 Stavebné práce, opravárenské práce 103,20 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
1 2 »