170812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
268,31 € |
27.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F210041 |
Faktúra za vypracovanie PD "Rekonštrukcia chodníka na ulici Hlavnej" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Terpáková Helena - HELAPRO |
35480572 |
Iné |
3 000,00 € |
26.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FV120213482 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
209,40 € |
25.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12522198 |
Finančný bonus za obdobie 01.09.2021 - 30.09.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-6,33 € |
25.10.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
32801633 |
Faktúra za ochranné pomôcky - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
193,37 € |
25.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021010 |
Faktúra za revitalizáciu historického parku - Ošetrenie stromov v parku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Stanislav Germuška |
48176711 |
Iné |
5 410,00 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/653 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202112237 |
Faktúra za obrysové svetlo Iveco Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AutoRicambi s.r.o. |
|
Iné |
34,50 € |
22.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8292445257 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,22 € |
21.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021034 |
Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
931,80 € |
21.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2110183563 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
21.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021032 |
Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
96,26 € |
20.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121210788 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
223,78 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
062/2021 |
Faktúra za stolný nabíjač - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
G-SYSTEM Slovakia s.r.o. |
53182324 |
Iné |
75,70 € |
19.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FM2147808 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
46,64 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202119136 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,46 € |
19.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021227 |
Faktúra za dodaný poklop - futbalové ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
54,00 € |
19.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FA-032 2021 |
Faktúra za údržbu a opravu herných prvkov - verejné detské ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DREVO-MATT, s.r.o. |
44062966 |
Iné |
596,38 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2319808 |
Faktúra za tonery do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gigaprint.sk |
50370294 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
89,00 € |
12.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12100420 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 9/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
10.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211019 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer "Tréningová fitnes plocha" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
at arch, s.r.o. |
53523873 |
Iné |
50,00 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
221518823 |
Faktúra za rozbor zelenín |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
33,84 € |
08.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1301159012 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
76,48 € |
07.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0482021 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 7.10.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
75,70 € |
07.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/628 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
07.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202104109 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 9/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3021414098 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
2 694,73 € |
06.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FM2147342 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
52,31 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FV212285 |
Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GAMBOŠ Autodiely |
30891141 |
Iné |
46,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |