Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4467456075 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 150,10 € 01.10.2021 05.10.2021 Faktúra
4467456076 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 267,20 € 01.10.2021 05.10.2021 Faktúra
4467456074 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 537,00 € 01.10.2021 05.10.2021 Faktúra
4467456073 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 000,00 € 01.10.2021 05.10.2021 Faktúra
20210260 Faktúra za internet do kolkárne 10/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.10.2021 05.10.2021 Faktúra
21040 Faktúra za vývoz fekálií - ZŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Attila Tóth 51922321 Iné 288,00 € 01.10.2021 08.10.2021 Faktúra
7293794415 Faktúra za elektrinu - ŠA Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 152,90 € 30.09.2021 08.10.2021 Faktúra
FV210059 Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 3.Q 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 KB Protect s.r.o. 53396031 Iné 135,00 € 30.09.2021 05.10.2021 Faktúra
20211520 Faktúra za GDPR služby za mesiac 9/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 30.09.2021 05.10.2021 Faktúra
1020210077 Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 9/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 139,55 € 30.09.2021 08.10.2021 Faktúra
20210083 Faktúra za právne služby 9/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 JUDr. Dušan Szabó, advokát 35512822 Právne a konzultačné služby 360,00 € 30.09.2021 08.10.2021 Faktúra
8291808569 faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 206,56 € 30.09.2021 08.10.2021 Faktúra
6861760304 Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 23,22 € 30.09.2021 08.10.2021 Faktúra
2021293 Faktúra za výkon PZS za mesiac 9/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 VEO-PREVENT s.r.o. 36687073 Iné 24,00 € 30.09.2021 08.10.2021 Faktúra
7294439216 Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 370,06 € 30.09.2021 08.10.2021 Faktúra
7293633411 Faktúra za elektrinu - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 91,49 € 30.09.2021 08.10.2021 Faktúra
7293244807 Faktúra za elektrinu - obecný úrad Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 424,48 € 30.09.2021 08.10.2021 Faktúra
7293244808 Faktúra za elektrinu - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 113,46 € 30.09.2021 08.10.2021 Faktúra
150812120 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 371,81 € 30.09.2021 08.10.2021 Faktúra
21850015 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 351,58 € 30.09.2021 08.10.2021 Faktúra
9777/21 Faktúra za zmesový komunálny odpad 09/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 3 222,96 € 30.09.2021 13.10.2021 Faktúra
9001453168 Faktúra za poštové služby 9/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 00151653 Iné 61,70 € 30.09.2021 20.10.2021 Faktúra
55000109418 Faktúra za dlažbu - bývalá sporiteľňa Streda nad Bodrogom 00331970 OBI Iné 175,01 € 30.09.2021 04.10.2021 Faktúra
20210534 Faktúra za náhradné diely do motorovej píly DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 223,80 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
49/2021 Faktúra za spracovanie PD pre stavebné povolenie na stavbu "Miestna cestná komunikácia" Streda nad Bodrogom 00331970 L+H KOM s.r.o. 36858650 Iné 390,00 € 29.09.2021 05.10.2021 Faktúra
1110000102 Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra Streda nad Bodrogom 00331970 HOLOMÝ s.r.o. Iné 147,58 € 29.09.2021 30.09.2021 Faktúra
1020210263 Faktúra za rašlové vrecia na zeleninu Streda nad Bodrogom 00331970 ADROMA s.r.o. 46227407 Iné 183,50 € 28.09.2021 29.09.2021 Faktúra
202109011 Faktúra za liaty betón Streda nad Bodrogom 00331970 M-STAV, verejná obchodná spoločnosť 36454451 Iné 729,60 € 27.09.2021 30.09.2021 Faktúra
21VF00059 Faktúra za stavebné práce na stavbe "Oprava chodníka v obci SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov 31682987 Stavebné práce, opravárenské práce 12 772,62 € 27.09.2021 13.10.2021 Faktúra
2211112201 Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Kultúra, média, tlač 80,40 € 24.09.2021 24.09.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »