202115521 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
02.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210236 |
Faktúra za internet do kolkárne 09/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.09.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4427722016 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.09.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4427722015 |
Faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.09.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4427722014 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.09.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4427722013 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 000,00 € |
01.09.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211495 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8200/21 |
Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
99,00 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289958955 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
206,48 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210070 |
Faktúra za právne služby 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
VF20210723 |
Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
174,32 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7293040033 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,62 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7293040032 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
338,71 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7292445475 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
201,20 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7292351445 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,80 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7294079646 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,58 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7292351444 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,60 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021254 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8701/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 08/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 244,56 € |
31.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0392021 |
Faktúra za podávanie stravy dôchodcom v mesiaci 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
1 581,12 € |
31.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9001444781 |
Faktúra za poštové služby 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
97,50 € |
31.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21112 |
Faktúra za tlač plagátu k projektu "2020 FEST" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
50,00 € |
30.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
021132 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
190,00 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210462 |
Faktúra za zábavnú pyrotechniku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
922,25 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/121 |
Faktúra za čistenie a kontrolu komínov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
37538471 |
Iné |
85,00 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
021/21 |
Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie pozemku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
855,00 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210065 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
219,74 € |
30.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
VF/21/193 |
Faktúra za cateringové služby na podujatí "Deň rodiny" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lengyel Csaba - LENGY |
44614641 |
Iné |
572,00 € |
30.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
UTCS-2021-3 |
Faktúra za usporiadateľskú službu "2020 FEST" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Papp Csaba |
56222959 |
Kultúra, média, tlač |
1 000,00 € |
28.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21131 |
Faktúra za Kuka nádoby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štýl - EU s.r.o. |
45329478 |
Iné |
499,98 € |
27.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |