Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
121068656 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 19,20 € 05.05.2021 20.05.2021 Faktúra
FM2143111 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 33,87 € 13.05.2021 20.05.2021 Faktúra
121077639 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 145,80 € 17.05.2021 20.05.2021 Faktúra
210495 Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 26,00 € 18.05.2021 20.05.2021 Faktúra
21012 Faktúra za výkon činnosti externého manažmentu pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" Streda nad Bodrogom 00331970 Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. 50615351 Iné 2 245,32 € 04.05.2021 20.05.2021 Faktúra
20210004 Faktúra za servis vozidla Škoda Octavia a montáž GPS zariadení Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 782,27 € 13.05.2021 20.05.2021 Faktúra
20210502 Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 15.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 PRIM-EKO, s.r.o. 36517411 Iné 162,00 € 05.05.2021 25.05.2021 Faktúra
20210019 Faktúra za úpravu vzduchotechniky na budove KD Streda nad Bodrogom 00331970 Bismont s.r.o. Iné 3 765,97 € 21.05.2021 25.05.2021 Faktúra
8283203028 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 24,22 € 21.05.2021 26.05.2021 Faktúra
20210264 Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 169,30 € 24.05.2021 26.05.2021 Faktúra
2105201537 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 6/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 21.05.2021 26.05.2021 Faktúra
8210003909 Opravná faktúra za prenajaté prepravky a fľaše Streda nad Bodrogom 00331970 LABAŠ s.r.o. 36183181 Iné -23,68 € 17.05.2021 26.05.2021 Faktúra
9001420893 Faktúra za poštové služby za mesiac 5/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 00151653 Iné 179,90 € 31.05.2021 16.06.2021 Faktúra
25190001 Dobropis za prevedené práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" Streda nad Bodrogom 00331970 ENERGOTRADING, s.r.o. 00331970 Stavebné práce, opravárenské práce -4 940,40 € 31.05.2021 31.05.2021 Faktúra
092021 Faktúra za prevedené stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 ENERGOTRADING, s.r.o. 00331970 Stavebné práce, opravárenské práce 4 940,40 € 31.05.2021 31.05.2021 Faktúra
20210542 Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 16.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 PRIM-EKO, s.r.o. 36517411 Iné 147,00 € 14.05.2021 31.05.2021 Faktúra
2021000058 Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 26.5.2021 Streda nad Bodrogom 00331970 TOKAJ Zlatá Putňa 46670912 Iné 69,09 € 26.05.2021 31.05.2021 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 35,00 € 23.05.2021 31.05.2021 Faktúra
2021000057 Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 TOKAJ Zlatá Putňa 46670912 Iné 258,00 € 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
20210161 Faktúra za internet do kolkárne 06/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.06.2021 01.06.2021 Faktúra
21850006 Faktúra za potraviny - osobitný príjemca Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 76,50 € 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
20211418 Faktúra za GDPR služby za mesiac 5/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 01.06.2021 01.06.2021 Faktúra
4417496245 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 150,10 € 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
4417496246 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 267,20 € 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
4417496243 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 000,00 € 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
4417496244 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 537,00 € 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
121081077 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 95,54 € 20.05.2021 04.06.2021 Faktúra
FM2143543 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 37,25 € 25.05.2021 04.06.2021 Faktúra
FV2112236 Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 M.A.D.D. fruit s. r. o. 36730866 Iné 69,29 € 27.05.2021 04.06.2021 Faktúra
100812120 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 295,80 € 31.05.2021 04.06.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »