Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021033 Faktúra za výkon PZS za mesiac 2/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 VEO-PREVENT s.r.o. 36687073 Iné 24,00 € 01.03.2021 05.03.2021 Faktúra
1020210015 Faktúra za stavebný materiál za mesiac 2/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 230,70 € 26.02.2021 05.03.2021 Faktúra
202101023 Faktúra za Windows 10, Office 2016 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1 665,70 € 04.03.2021 05.03.2021 Faktúra
FA2021106 Faktúra za respirátory FFP2 Streda nad Bodrogom 00331970 Hesychia trade, s.r.o. 52668011 Iné 1 214,90 € 04.03.2021 05.03.2021 Faktúra
20210220 Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 4.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 PRIM-EKO, s.r.o. 36517411 Iné 162,00 € 18.02.2021 09.03.2021 Faktúra
20210253 Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 5.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 PRIM-EKO, s.r.o. 36517411 Iné 174,00 € 26.02.2021 09.03.2021 Faktúra
5590035220 Faktúra za licenciu STP APV pre matriku Streda nad Bodrogom 00331970 IVES Košice 00162957 Iné 25,09 € 05.03.2021 09.03.2021 Faktúra
2021006 Faktúra za komponenty k zavlažovaciemu zariadeniu Streda nad Bodrogom 00331970 DGD Trade s.r.o. 51192022 Iné 1 573,20 € 03.03.2021 09.03.2021 Faktúra
1534/21 Faktúra za zmesový komunálny odpad 02/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 3 048,60 € 28.02.2021 10.03.2021 Faktúra
202101025 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 2/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 09.03.2021 10.03.2021 Faktúra
6861661284 Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 24,86 € 15.02.2021 11.03.2021 Faktúra
6861670959 Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 7,02 € 28.02.2021 11.03.2021 Faktúra
2021/097 Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, OcÚ, MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 504,00 € 01.03.2021 11.03.2021 Faktúra
40812120 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 291,50 € 25.02.2021 12.03.2021 Faktúra
211107 Faktúra za aktualizáciu webstránky obce Streda nad Bodrogom 00331970 webex digital s.r.o. 48329461 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 11.03.2021 16.03.2021 Faktúra
9001396823 Faktúra za poštové služby 2/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 00151653 Iné 253,40 € 28.02.2021 16.03.2021 Faktúra
12100078 Faktúra za odchyt psov za mesiac 2/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. 42407001 Iné 30,00 € 09.03.2021 16.03.2021 Faktúra
20210274 Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 6.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 PRIM-EKO, s.r.o. 36517411 Iné 207,00 € 04.03.2021 16.03.2021 Faktúra
2598423155 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 15,00 € 23.02.2021 16.03.2021 Faktúra
2593796547 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 15,00 € 23.01.2021 16.03.2021 Faktúra
2593797237 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 15,00 € 23.01.2021 16.03.2021 Faktúra
2598422589 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 15,00 € 23.02.2021 16.03.2021 Faktúra
20210060 Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 115,60 € 26.02.2021 16.03.2021 Faktúra
7292931855 Faktúra za elektrinu - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 152,06 € 31.03.2021 09.04.2021 Faktúra
2500275771 Faktúra za vodné a stočné Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 508,10 € 10.03.2021 18.03.2021 Faktúra
18/2021 Faktúra za poradenské služby v rámci projektu "Zvyšovanie en. účinnosti budovy kaštieľa" Streda nad Bodrogom 00331970 INITED, s.r.o. 47420545 Iné 250,00 € 05.02.2021 18.03.2021 Faktúra
07022021 Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III., IV.Q.2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Krajník -KRAJNÍK 17267013 Iné 126,00 € 26.02.2021 18.03.2021 Faktúra
21VF00004 Faktúra za stavebné práce - oprava svahu na ulici Spodnej Streda nad Bodrogom 00331970 STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov 31682987 Iné 4 965,00 € 17.03.2021 18.03.2021 Faktúra
1000713814 Poistenie vozidla Škoda Octavia Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 111,61 € 08.03.2021 18.03.2021 Faktúra
8279512346 Faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 24,22 € 21.03.2021 24.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »