FV210079 |
Faktúra za akumulačné pece pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
|
Iné |
4 198,00 € |
18.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1-B-041 |
Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Viola Jakabová |
|
Nájmy a prenájmy |
16,60 € |
02.02.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1-B-228 |
Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Timko |
|
Nájmy a prenájmy |
16,60 € |
08.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
92105 |
Faktúra za reklamné CD pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Zuzana Tubaová |
|
Kultúra, média, tlač |
36,00 € |
27.01.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210019 |
Faktúra za úpravu vzduchotechniky na budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bismont s.r.o. |
|
Iné |
3 765,97 € |
21.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
122021 |
Faktúra za spracovanie PHSR na roky 2021 - 2027 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Era Novum, s.r.o. |
|
Iné |
890,00 € |
16.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202101 |
Faktúra za opravu podhľadu vstupnej haly v budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jozef Ečegi |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 705,00 € |
21.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
02072021 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu na stavebné úpravy KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Anna Olahová - Rozpočty |
|
Iné |
240,00 € |
09.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FV212622 |
Faktúra za akumulačné pece pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
|
Iné |
16 482,00 € |
25.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21091207 |
Faktúra za stolové kalendáre 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRESS Group,s.r.o. |
|
Iné |
589,38 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211000400 |
Faktúra za nite |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Peter Mongel STOREX |
|
Iné |
74,00 € |
13.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2124100130 |
Faktúra za zimné pneumatiky - Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
|
Iné |
250,56 € |
20.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
12100948 |
Faktúra za ozónový generátor pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
B-commerce SK, s.r.o. |
|
Iné |
105,29 € |
28.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
031/2021 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAH s.r.o. |
|
Iné |
333,84 € |
17.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5210605132 |
Faktúra za nabíjačku autobatérií |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
alza.sk |
|
Iné |
37,58 € |
19.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
556202131 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAH s.r.o. |
|
Iné |
250,56 € |
22.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9721189510 |
Faktúra za elektroinštalačné materiály |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Conrad Elektronic, s.r.o. |
|
Iné |
33,00 € |
22.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210438 |
Faktúra za samozatváracie vrecká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Rempack spol. s r.o. |
|
Iné |
40,20 € |
08.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210103197 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
WorldOffice s.r.o. |
|
Iné |
184,41 € |
16.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
907202131 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAH s.r.o. |
|
Iné |
250,56 € |
16.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1165202131 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAH s.r.o. |
|
Iné |
333,84 € |
30.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210104508 |
Faktúra za dezinfekčné a čistiace prostriedky - celoplošné testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
WorldOffice s.r.o. |
|
Iné |
114,00 € |
15.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210105129 |
Faktúra za čistiace a kuchynské potreby -OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
WorldOffice s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
126,79 € |
27.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021011100 |
Faktúra za záhradné umývadlo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MMS Slovakia s.r.o. |
|
Iné |
156,34 € |
17.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0661076 |
Faktúra za kvety pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Starkl Záhradník s.r.o. |
|
Iné |
112,11 € |
24.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
215204 |
Faktúra za piktogramy - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jiří Bužek |
|
Iné |
73,87 € |
27.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
RE211009285 |
Faktúra za starožitnú lampu - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lampenwelt GmbH |
|
Iné |
94,80 € |
05.06.2021 |
|
|
05.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10212714 |
Faktúra za papierové tašky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Fork s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
34,00 € |
11.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2117019595 |
Faktúra za zásobníky na papierové uteráky - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SANITINO s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
171,86 € |
17.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021147092 |
Faktúra za LED žiarovky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
N-Terr s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
58,20 € |
22.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |