34/046/2015 (VS: 3059007465) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
Iné |
6 400,00 € |
26.02.2015 |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
33/007/2015 (VS: 1531600009) |
Preddavok na odber tovaru |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
Iné |
179,00 € |
26.02.2015 |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32/013/2015 (VS: 31515030) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
152,74 € |
26.02.2015 |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32/011/2015 (VS: 1201510514) |
Interaktívna tabuľa ActivBoard Touch 78 s ozvučením 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
IKARO, s.r.o. |
31656544 |
Iné |
2 400,00 € |
26.02.2015 |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32/010/2015 (VS: 299195) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
257,09 € |
25.02.2015 |
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
33/006/2015 (VS: 8157400002) |
Koberec |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BRENO, s.r.o. |
36660710 |
Iné |
184,58 € |
25.02.2015 |
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/045/2015 (VS: 2015026) |
Stravné lístky - žiaci 02/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 188,00 € |
25.02.2015 |
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32/009/2015 (VS: 150056) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
František Kysela FERRO |
10937331 |
Iné |
100,82 € |
24.02.2015 |
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/043/2015 (VS: 150100050) |
Oprava PC/Rise a kalibrácia P142 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GALAMI, spol. s r. o. |
35787503 |
Iné |
621,12 € |
23.02.2015 |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/042/2015 (VS: 150100045) |
Oprava prístroja AT 530/505 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GALAMI, spol. s r. o. |
35787503 |
Iné |
590,52 € |
23.02.2015 |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/041/2015 (VS: 2015012) |
Odborné prehliadky výťahov za 1. kvartál 2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
196,00 € |
20.02.2015 |
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/038/2015 (VS: 2015000023) |
Predplatné časopisu Plynár-Vodár-Kúrenár+Klimatizácia na rok 2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
V.O.Č. Slovakia - vydavateľstvo odborných časopisov |
36208591 |
Kultúra, média, tlač |
15,00 € |
19.02.2015 |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/039/2015 (VS: 2015013) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
62,21 € |
19.02.2015 |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/040/2015 (VS: 2015014) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
265,76 € |
19.02.2015 |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32/008/2015 (VS: 321500115) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
107,24 € |
19.02.2015 |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/036/2015 (VS: 1091874743) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,46 € |
17.02.2015 |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/033/2015 (VS: 1530200817) |
Kysucké noviny 05/2015 200 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
85,01 € |
17.02.2015 |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/035/2015 (VS: 2015030230) |
Dátové služby VÚC NET DSL |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
66,00 € |
17.02.2015 |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/034/2015 (VS: 2015040169) |
Mesačný poplatok od 1.2.2015 - 28.2.2015 a hovorné od 1.1.2015 - 31.1.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,53 € |
17.02.2015 |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/037/2015 (VS: 1501905) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
45,00 € |
17.02.2015 |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/044/2015 (VS: 1535101780) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
823,20 € |
17.02.2015 |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/032/2015 (VS: 3059006693) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
Iné |
2 880,00 € |
17.02.2015 |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/031/2015 (VS: 2150006) |
Oprava váľand 34 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavomontáže Žilina, a.s. |
31643841 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 121,60 € |
13.02.2015 |
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32/007/2015 (VS: 15030275) |
Bezkontaktná čítačka 125 KHz |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
HDsecurity, s.r.o. |
17337569 |
Iné |
89,04 € |
13.02.2015 |
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/030/2015 (VS: 20150202) |
Aurobusová doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Trinus Slovacia, s.r.o. |
47789913 |
Iné |
330,00 € |
12.02.2015 |
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/028/2015 (VS: 1530200048) |
Kysucké noviny 04/2015 200 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
85,01 € |
12.02.2015 |
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/017/2015 (VS: 9770553486) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,11 € |
11.02.2015 |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/027/2015 (VS: 1535101607) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
823,20 € |
11.02.2015 |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/019/2015 (VS: 3151004848) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 719,36 € |
10.02.2015 |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/018/2015 (VS: 9770617126) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,92 € |
10.02.2015 |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |