05-06-24-UC |
náklady na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín |
35838949 |
Iné |
600,00 € |
06.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing.Viera Janošovičová |
referentka pre účelovú činnosť a verejné obstarávanie |
Objednávka |
25/08/24/UC |
materiál na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
36555720 |
Iné |
101,51 € |
06.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing.Viera Janošovičová |
referentka pre účelovú činnosť a verejné obstarávanie |
Objednávka |
20241648 |
nájom za fľaše oceľové KOl. |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
326,40 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241649 |
nájomné za fľaše oceľové Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
207,36 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241650 |
preprava autobusom |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GYEPESTRANS s.r.o. |
47021306 |
Iné |
6 017,11 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241652 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
Iné |
104,28 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
02/14/24/UC |
náklady na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Hornbach Baumkart s.r.o. |
35838949 |
Iné |
374,83 € |
05.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Viera Janošovičová |
referentka pre účelovú činnosť a verejné obstarávanie |
Objednávka |
03/14/24/UC |
materiál na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ING. MATEJ GAšPERAN |
50127730 |
Iné |
474,00 € |
05.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Viera Janošovičová |
referentka pre účelovú činnosť a verejné obstarávanie |
Objednávka |
20241729 |
PZP za traktory CASE |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
53812948 |
Iné |
8,40 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241730 |
dodávky plynu Oponice 69 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
228,66 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241731 |
dodávky plynu Oponice 280 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
818,65 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241732 |
dodávka plynu Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
860,23 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241749 |
dodávky plynu Oponice 278 DELAP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
617,16 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241750 |
dodávka plynu Oponice 280 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
148,54 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241751 |
dodávka plynu Oponice 362 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
919,44 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241752 |
dodávka plynu kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 031,83 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241636 |
materiál na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Model Obaly s.r.o. - Pack Shop Bratislava |
34118543 |
Iné |
307,50 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241637 |
materiál na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PENTA SK, s.r.o. |
35899468 |
Iné |
63,11 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241638 |
pranie a čistenie bielizne OP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Robert Vojtela |
37767712 |
Iné |
218,86 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241638 |
pranie a čistenie bielizne OP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Robert Vojtela |
37767712 |
Iné |
218,86 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |