20190988 |
kossenie lucerky |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Poľnohospodárske družstvo Solčany |
00205516 |
Iné |
648,00 € |
08.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190989 |
skladkovanie odpadu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Skládka komunálneho odpadu |
43790909 |
Iné |
99,76 € |
08.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20191025 |
Ecosol Intense |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
Iné |
41,94 € |
08.07.2019 |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20191027 |
oprava traktora JD 8100 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agroservis - Západ s.r.o. |
46153551 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 448,98 € |
08.07.2019 |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20191028 |
ND na kombajn JD |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agroservis - Západ s.r.o. |
46153551 |
Iné |
158,71 € |
08.07.2019 |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20191033 |
postrek proti muchám |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PD-COFF Kereskedelmi és Szolgáltató Kft |
23902800-2-09 |
Iné |
1 500,00 € |
08.07.2019 |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190967 |
KU HD , mliekomer 384 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby |
36856096 |
Iné |
1 265,35 € |
04.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190970 |
odborné a poradenské služby BOZP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Bagalová Lubomíra Ing. |
40236790 |
Iné |
238,99 € |
04.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190971 |
odborné školenie BOZP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Bagalová Lubomíra Ing. |
40236790 |
Iné |
714,00 € |
04.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190972 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
COOP Jednota Topolčany |
00168904 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
389,00 € |
04.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190973 |
oleje a mazadlá |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
EURO-VAT s.r.o. |
18049397 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
225,00 € |
04.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190974 |
repkový šrot |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Interagros VP, a.s. |
47681659 |
Iné |
6 888,96 € |
04.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20191026 |
kompostér JRK 1100 SMART, zabezpečenie kompostéra |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
Iné |
164,00 € |
04.07.2019 |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190957 |
veterinárne úkony |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Miloš Chum |
34041575 |
Iné |
1 074,43 € |
03.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190958 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Metro Cash&Carry SR |
45952671 |
Iné |
12,98 € |
03.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190959 |
veterinárne úkony - VKFD kravy |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Ondriáš Ivan |
31142869 |
Iné |
1 974,48 € |
03.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190960 |
veterinárne úkony - VKFD teľatá |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Ondriáš Ivan |
31142869 |
Iné |
154,20 € |
03.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190961 |
oprava hasiacich prístrojov |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Vemacon 2000,s.r.o. |
36538621 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
568,80 € |
03.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190962 |
oprava traktora T 6070 NH Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGROTEC Slovensko s.r.o. |
31445942 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
289,33 € |
03.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190964 |
nájom za fľaše oceľové Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
57,74 € |
03.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190966 |
nájom za fľaše oceľové Kolíňany + upomienka |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
129,48 € |
03.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190965 |
upomienka |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
7,50 € |
03.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20191024 |
plachta čierna 12*55 m |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agroplast Miroslav Adamovič |
35036290 |
Iné |
340,56 € |
03.07.2019 |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190955 |
PZP II.Q 2019 od 1.4.-30.06.2019 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
Iné |
1 417,33 € |
02.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190956 |
oprava nakladača Manitou Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Tagris s.r.o. |
46344012 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 085,18 € |
02.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20191021 |
odber zemného plynu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
992,00 € |
02.07.2019 |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190943 |
prst-pružina, nožík, ložisko, krd |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Prillinger Slovensko, s.r.o. |
33572150 |
Iné |
1 957,39 € |
01.07.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190944 |
materiál do dielne |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
Iné |
128,12 € |
01.07.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190945 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
REFKA s.r.o. Bitúnok Mojmírovce |
36545830 |
Iné |
32,65 € |
01.07.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190946 |
čistiace a hygienické potreby |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
185,54 € |
01.07.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |