20190702 |
doprava autobusom |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GyepesTrans s.r.o. |
33706794 |
Iné |
724,32 € |
22.05.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190637 |
A štart progres med 0,6 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AFEED a.s. |
35763469 |
Iné |
554,40 € |
21.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190687 |
oprava strechy sklad PHM Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Milan Kováč ml. |
41059751 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 322,00 € |
21.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190689 |
servis dojárne - výmena vývevy, výfukov, nastavenia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont s. r.o. Nitra |
36546534 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 462,80 € |
21.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190690 |
čerpadlo, tryska |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Diesel Plus |
37076957 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
374,40 € |
21.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190691 |
prsty ometacie |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. |
36316717 |
Iné |
124,80 € |
21.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190692 |
eutergel 5 l |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
RONCHEM s.r.o. |
36030929 |
Iné |
259,15 € |
21.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190693 |
predfaktúra na výrobu skladaných máp VKÚ - penzion Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
VKÚ Harmanec |
46747770 |
Iné |
504,00 € |
21.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190682 |
ubytovanie študentov 31 osôb |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Black Forest Ski Resort s.r.o. |
47610646 |
Iné |
998,20 € |
20.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190681 |
online kniha Zákonník práce |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
365,89 € |
20.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190683 |
vrecia šedé 100 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Koala Ing.Kvetoslav Gašperan |
32753985 |
Iné |
79,99 € |
20.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190635 |
oprava traktora Lamborhini |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Polynova, s.r.o. |
34138056 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
336,36 € |
20.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190688 |
práce k modulu GEO žiadosť |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Aurus s.r.o. |
00604551 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,00 € |
20.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190634 |
násada kapra rybničného |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovenský rybársky zväz Žilina |
00178209 |
Iné |
13 475,00 € |
17.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190661 |
kyprič stôp |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Prillinger Slovensko, s.r.o. |
33572150 |
Iné |
903,47 € |
17.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190665 |
špagát do lisu 288 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGRALL s.r.o. |
44874774 |
Iné |
6 852,50 € |
17.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190666 |
agrigrease 6 ks - 30 kg na lis Quadrant |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGRALL s.r.o. |
44874774 |
Iné |
166,68 € |
17.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190667 |
prijatý preddavok za elektrinu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Rokostav s.r.o. |
35767855 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
17.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190668 |
prijatý preddavok za elektrinu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 798,00 € |
17.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190669 |
prijatý preddavok za elektrinu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 452,00 € |
17.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190670 |
prijatý preddavok za elektrinu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
617,00 € |
17.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190671 |
prijatý preddavok za elektrinu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
17.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190672 |
prijatie platby za elektriku |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
17.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190674 |
piest, rozdelovač vzduchu, regulač. ventil |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Land Technoogies,s.r.o. |
34133879 |
Iné |
2 700,96 € |
17.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190675 |
užívanie bytu-nájom byt Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Poľnohospodárske bytové |
00596779 |
Nájmy a prenájmy |
186,30 € |
17.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190676 |
vyúčtovanie za byt Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Poľnohosp.bytové družstvo Topoľčany |
00596779 |
Nájmy a prenájmy |
-11,10 € |
17.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190677 |
nájomné za fľaše oceľové Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
43,92 € |
17.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190678 |
nájom za fľaše oceľové Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
142,02 € |
17.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190678 |
práce k modulu GEO žiadosť |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Aurus s.r.o. |
00604551 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
204,00 € |
17.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190679 |
preprava Nitra - Šachtičky - Ždiar- Strečno |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GyepesTrans s.r.o. |
33706794 |
Iné |
1 912,14 € |
17.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |