20241382 |
čistiace potreby Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
COOP Jednota Topolčany |
00168904 |
Iné |
99,74 € |
02.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241383 |
preprava kukurice osiv. Oponice - Ostrov |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ján Mondek |
41815866 |
Iné |
1 029,36 € |
02.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241384 |
trvalky úč |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
VICTORIA - Ing. Martina Šášiková |
37644165 |
Iné |
929,10 € |
02.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241385 |
TKŠ forte |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PPD Prašice |
00205575 |
Iné |
1 504,80 € |
02.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241386 |
servis stola Manpower |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
NCH Slovakia s.r.o. |
47790342 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
364,88 € |
02.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241387 |
servis dojárne |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont Nitra , s.r.o. |
36546534 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
162,36 € |
02.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241388 |
založenie a vedenie plemennej knihy |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Zväz chovateľov ošípaných |
31398669 |
Iné |
5,29 € |
02.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241389 |
spevnená hadica na ColoQuick |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont Nitra , s.r.o. |
36546534 |
Iné |
15,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241390 |
práce autožeriavom |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZDENO - crane, s.r.o. |
43963137 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
890,40 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241391 |
klasifikácia ošípaných |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MIRAN s.r.o. |
46344012 |
Iné |
35,74 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241499 |
doska odhrňovača Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Prillinger Slovensko s.r.o. |
35721502 |
Nájmy a prenájmy |
1 489,08 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241377 |
úprava paznechtov - HD |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Peter Frohn - SHR |
37859056 |
Iné |
3 662,52 € |
01.10.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241378 |
pracovné rukavice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
WORKTEX chránená dielňa s.r.o. |
46586016 |
Iné |
155,58 € |
01.10.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241379 |
propán fľaše |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PROBUGAS a.s. |
47695421 |
Iné |
261,12 € |
01.10.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241489 |
správa IT |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GrepfruIT s.r.o. |
53682718 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
373,44 € |
01.10.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241497 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Refka s.r.o. |
36545830 |
Iné |
74,39 € |
01.10.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241368 |
kancelárske potreby |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Korekta s.r.o. |
36519898 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
62,76 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241369 |
filtr.sáčky, rukavice, utierky |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont Nitra , s.r.o. |
36546534 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
800,88 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241370 |
TK chladiaceho zariadenia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36546534 |
Agromont Nitra , s.r.o. |
36546534 |
Iné |
330,96 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241371 |
tlač pozvánok na odborný seminár - závlahy |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPU Nitra |
00397482 |
Iné |
24,00 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241372 |
náhradné diely |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Land Technologies s.r.o. |
34133879 |
Iné |
889,50 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241373 |
oprava nakladača Bobcat |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGRA, s.r.o. |
36382914 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 182,96 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241374 |
motorová nafta |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
BRICKSTAV s.r.o. |
51563169 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18 453,12 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241375 |
spínač na traktor JD 8100 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agroservis spol. s r.o. |
31441751 |
Iné |
148,64 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241376 |
oprava traktora JD 8230 Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agroservis spol. s r.o. |
31441751 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 858,54 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241392 |
Capro |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ALCHEM spol. s r. o. |
31424317 |
Iné |
6 792,00 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241364 |
teleskop.manipulátor Manitou M |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Moreau Agri Juh. s.r.o. |
44303050 |
Iné |
188 640,00 € |
27.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241365 |
teleskop.manipulátor Manitou M |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Moreau Agri Juh. s.r.o. |
44303050 |
Iné |
177 600,00 € |
27.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241366 |
pomer. časť nákl. na odbor. vzdel. |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Regionálna poľnohospodárska ,Nitra |
31827250 |
Iné |
522,00 € |
27.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241354 |
radlička Saturn, skrutka, drob. valec |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agrokov, spol. s r.o. |
46334831 |
Iné |
1 056,20 € |
26.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |