2024/12 |
Príplatok zo SF |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
8,42 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
2024/6 |
Príplatok zo SF na stravovanie |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
11,34 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
512400293 |
Paušálny poplatok za non stop služby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Bytový podnik mesta Košice |
44518684 |
Iné |
18,00 € |
19.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
8422301902 |
Licencia Vema 2024 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Seyfor Slovensko, s.r.o. |
36237337 |
Iné |
18,61 € |
08.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
240100171 |
Komponenty PC |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
Iné |
25,70 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
23120837 |
odber kuchynského odpadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
30,60 € |
10.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
24020826 |
odber kuchynského odpadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
30,60 € |
12.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
240100266 |
Komponenty PC |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
39,80 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
24010839 |
odber kuchynského odpadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
40,80 € |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
2023002859 |
rohože |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
45391611 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
42,34 € |
08.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
2024000289 |
Rohože |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
45391611 |
Iné |
42,34 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
1112400135 |
reklama, propagácia |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť |
31701914 |
Iné |
45,36 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
2400101 |
Kancelárske potreby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
33634319 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
59,80 € |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
2400101 |
Kancelárske potreby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
33634319 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
59,80 € |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
2024000034 |
rohože |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
45391611 |
Iné |
59,94 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
202418 |
Služby spojené s projektovým riadením |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Ing. Adriana Mikolajová |
53514289 |
Iné |
60,00 € |
15.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
202418 |
Služby spojené s projektovým riadením |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Ing. Adriana Mikolajová |
53514289 |
Iné |
60,00 € |
15.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
1020240013 |
Kancelárska spotreba |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SOLUS Košice, s.r.o. |
36598330 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
63,00 € |
22.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
240013 |
servisné práce |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Vladimír Bučko - BUKY |
14387590 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
64,80 € |
19.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
80963577 |
Čistiace potreby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
LYRECO CE, SE |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
76,49 € |
26.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
1020240009 |
Kancelárska spotreba |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SOLUS Košice, s.r.o. |
36598330 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
78,75 € |
19.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
40240797 |
Spotreba-údržba |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
furbify s.r.o. |
44827385 |
Iné |
80,25 € |
13.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
8343403359 |
Telekomunikačné služby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
82,73 € |
05.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
8341610576 |
Telekomunikačné služby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,08 € |
08.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
10242102123 |
Spotreba |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
E-Fulfillment s.r.o. |
51456818 |
Iné |
83,89 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
8345192342 |
Telekomunikačné služby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
87,88 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
8345710311 |
Telekomunikačné služby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,41 € |
19.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
8345710311 |
Telekomunikačné služby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,41 € |
19.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
8345710311 |
Telekomunikačné služby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,41 € |
19.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
240025 |
Čistiace potreby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Pavol Takáč GASTRO-SERVIS |
32561989 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
110,40 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |