2250045245 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.03.2014 - 31.05.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
VSE, a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
803,00 € |
06.05.2014 |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2140637 |
materiál pre VO |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Kreatívny raj, Janka Onofrejová, |
37711938 |
Iné |
400,00 € |
21.05.2014 |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2118506470 |
Vodné a stočné 17.01.2014-17.04.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
VVS, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
642,67 € |
30.04.2014 |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2118085904 |
Vodné a stočné 25.10.2013-16.01.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
VVS, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
534,71 € |
27.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2103 |
školenie na ochranu osob.údajov |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
Iné |
18,00 € |
11.03.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014 |
deratizácia a dezinsekcia |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Marián Mikovič DERMIK |
31251439 |
Iné |
83,44 € |
31.03.2014 |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20141018 |
poskytnutie občerstvenia na rezortný deň |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
AGAPE a.s.,Horský hotel Canyon, Lipovce, |
31670334 |
Iné |
344,05 € |
07.04.2014 |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140059 |
aktualizácia WINIBEU |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
D-BAND servis, spol. sr.o. |
36484326 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,40 € |
23.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201400014 |
Spracovanie miezd za 05/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
18.06.2014 |
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
201400012 |
Spracovanie miezd za 04/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
15.05.2014 |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201400010 |
Spracovanie miezd za 03/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
02.05.2014 |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201400007 |
Spracovanie miezd za 02/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
19.03.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201400005 |
Stravné kupóny máj 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Le Checque Dejeuner, |
31396674 |
Iné |
1 475,20 € |
02.05.2014 |
|
|
05.05.2014 |
Ladislav Žilík |
riaditeľ školy |
Objednávka |
201400003 |
Spracovanie miezd za 01/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
13.03.2014 |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201400001 |
Spracovanie miezd za 12/2013 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
15.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014 |
členský poplatok 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
Iné |
58,00 € |
06.03.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1761679786 |
úhrada za telefón apríl 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Slovak Telekom, a.s., |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,96 € |
07.05.2014 |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1732014 |
školenie pre účtovníkov |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
Iné |
23,00 € |
17.03.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14121 |
stravovanie a ubytovanie na školení |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o |
45984751 |
Iné |
81,40 € |
04.04.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14050347 |
činnosť technika PO a BOZP za 1. Q. 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Livonec, s.r.o., |
31730671 |
Iné |
59,75 € |
03.04.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |