086/2021 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
Iné |
280,80 € |
15.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
083/2021 |
Poistenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kooperatíva poisťovňa |
0585441 |
Iné |
427,65 € |
11.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
084/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 910,22 € |
11.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
082/2021 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
257,00 € |
09.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
081/2021 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
588,28 € |
08.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
079/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,09 € |
07.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
080/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
07.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
076/2021 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
BCF ENERGY s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
890,95 € |
04.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
077/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,62 € |
04.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
078/2021 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
149,96 € |
04.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
074/2021 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
Iné |
267,02 € |
01.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
075/2021 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
Iné |
133,51 € |
01.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
072/2021 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
50,40 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
073/2021 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
20,21 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
070/2021 |
Hygienické potreby Covid-19 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Briston s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
183,80 € |
25.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
071/2021 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
17323266 |
Iné |
48,40 € |
24.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
069/2021 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
RAABE - odborn.naklad. |
35908718 |
Iné |
99,00 € |
20.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
068/2021 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
18.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
065/2021 |
upratovacie vozíky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Adlerr, s.r.o. |
36710369 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
673,25 € |
17.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
066/2021 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Iné |
80,60 € |
17.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |