Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8292465801 Telecom internet od 22.09.2021 - 21.10.2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 27,50 € 26.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
10082/2021 Zmluva o dodávke elektriny ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 25.10.2021 08.11.2021 PaedDr. Anna Horáková riaditeľka Zmluva
221100744 Utierky - hygienické potreby ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 DAMITO s.r.o. 44148542 Iné 206,21 € 22.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20213949 Nákup DHM - Vitrína ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 FORPLAST SYSTEMS s.r.o. 29268915 Iné 419,40 € 15.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2110000323 materiálno spotrebné normy - receptúry ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ArtEdu spol. s r.o. 46960333 Iné 47,00 € 14.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2110001280 aktualizácia - servis k programu ŠJ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SOFT-GL s.r.o. 36182214 Iné 48,00 € 13.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 10/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 13.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202118652 Slovné úlohy, násobilka ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RAABE 35908718 Iné 28,30 € 13.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2322021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 60,00 € 13.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1210010256 kompletná školská agenda MŠ a ZŠ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ŠEVT a.s. 31331131 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 140,00 € 13.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8412250897 Poplatok za využívanie aplikácií, za dátové prostredie 4Q 2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 VEMA s.r.o. 31355374 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 108,72 € 12.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202107 stravné a réžia 09/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 192,30 € 11.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020210043 Spracovanie účtovníctva 09/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 08.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2120107291 Nákup náplní do tlačiarne ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 55,76 € 08.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8291670025 T Com - telef. poplatky 09/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 41,10 € 06.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8678352610 SPP - spotreba plynu 10/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 355,00 € 06.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8290614046 Telecom internet od 22.08.2021 - 21.09.2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 27,50 € 22.09.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2072021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 60,00 € 18.09.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020210037 Spracovanie účtovníctva 08/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 10.09.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8289821057 T Com - telef. poplatky 08/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,10 € 01.09.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »