001/2020 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/01 |
Prenájom nebytových priestorov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Športová skupina |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
02.01.2020 |
|
30.06.2020 |
02.01.2020 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
2020/02 |
Prenájom nebytových priestorov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Športová skupina |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
02.01.2020 |
|
31.03.2020 |
02.01.2020 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
2020/03 |
Prenájom nebytových priestorov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Športová skupina |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
02.01.2020 |
|
30.06.2020 |
02.01.2020 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
2020/04 |
Prenájom nebytových priestorov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Športová skupina |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
02.01.2020 |
|
31.03.2020 |
02.01.2020 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
1/2020 |
Objednáveme u Vás ubytovanie s raňajkami a stravu pre 28 žiakov - LK v termíne od 13.01.2020 do 18.01.2020 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
IK GRADE spol.s.r.o. |
36622915 |
Iné |
3 010,00 € |
02.01.2020 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
002/2020 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,34 € |
07.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
003/2020 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
10.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
004/2019 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
UNION poisťovňa |
31322051 |
Iné |
250,80 € |
10.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
005/2019 |
Poradenstvo BOZP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
10.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
006/2002 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,22 € |
13.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
007/2020 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
13.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
005/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,20 € |
13.01.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
008/2020 |
Kavovar |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
250,00 € |
15.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
009/2020 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,00 € |
15.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
010/2020 |
Vyúčtovanie plyn r.2019 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
605,24 € |
16.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
011/2020 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
593,00 € |
17.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
012/2020 |
Školenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Consulting 4you, s.r.o. |
47470551 |
Iné |
65,00 € |
20.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020 |
Objednávame u Vás prestavbu jednej triedy v budove školy |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BM-PLAST spol.s.r.o. |
36280186 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 480,00 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
013/2020 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
03.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |