PP0092024 - daňový doklad k prijatej platbe |
dodanie a montáž okien |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Róbert Káčer |
45938296 |
Iné |
1 718,75 € |
16.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3131242310 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
106,65 € |
16.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024026 |
pomocné práce na cestách |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o. |
54332567 |
Iné |
4 050,00 € |
16.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240845 |
príslušenstvo k zvodniciam |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
8 390,00 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DV-141/2024 - Dobropis |
vrátenie za palety |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVO IBV, s.r.o. |
46168095 |
Iné |
-86,40 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1072430228 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
4 040,29 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1072430229 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
178,68 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1072430232 |
Dopravné značky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
112,32 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1072430231 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Nájmy a prenájmy |
212,40 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1072430230 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
141,60 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
PP0082024 |
daňový doklad k prijatej platbe |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Róbert Káčer |
45938296 |
Iné |
1 847,55 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1072430227 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
598,92 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240253 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Štefan Melich - Komex |
34320661 |
Iné |
17,95 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240252 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Štefan Melich - Komex |
34320661 |
Iné |
154,62 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
042024 |
konzultačná činnosť |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ARCHAT MD s.r.o. |
36752207 |
Iné |
3 396,00 € |
16.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
101202024 |
rozhodnutie o určení výšky poplatku za zdroj znečistenia ovzdušia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Krupina |
00320056 |
Iné |
237,00 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8100000188 |
nájom - Červená Skala |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Správa národného parku Muránska planina |
54435439 |
Iné |
125,00 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024284 |
projektová dokumentácia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ENVIGEO, a.s. |
31600891 |
Iné |
6 546,00 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100170 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
254,88 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100169 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
233,64 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100173 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
2 265,00 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240026 |
technická a emisná kontrola vozidiel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BENZ CORTO GAS s.r.o. |
36040142 |
Iné |
140,00 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240022 |
projektová dokumentácia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ReProMont s. r. o. |
53339606 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
175,00 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
007/2024 |
rekonštrukcia strechy budovy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LONGA s. r. o. |
53004051 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 084,00 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100168 |
emulzia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
2 227,50 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1442684891 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
83,63 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1442684527 |
náradie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
17,04 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
SK6224011599 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
93,06 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24079 |
nože frézy asfaltu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIA spol. s r. o. |
31444253 |
Iné |
540,00 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1442684908 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
109,10 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |