212/2019-2290104295 |
vyučotvanie el.energie za máj 2019 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,76 € |
20.06.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2290153901 |
vyučtovanie el.energie za máj 2019 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-61,74 € |
20.06.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
213/2019-1947670 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
190,80 € |
20.06.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
208/2019-193740 |
za ovocie ,zeleninu,zemiaky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. |
36730866 |
Iné |
207,11 € |
18.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
209/2019-1913915 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
81,38 € |
18.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
210/2019-1947581 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
185,36 € |
18.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
204/2019-20190065 |
dopravné práce |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Agroreál a.s., Streda nad Bodrogom |
31707424 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
13.06.2019 |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
205/2019-1947314 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
268,07 € |
13.06.2019 |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
206/2019-1531954 |
za čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
BANCHEM s.r.o., Dunajská Streda |
36227901 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
125,93 € |
13.06.2019 |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
207/2019-2019102050 |
za chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
147,35 € |
13.06.2019 |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
200/2019-8235426214 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
11.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201/2019-193584 |
za ovocie ,zeleninu,zemiaky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. |
36730866 |
Iné |
148,07 € |
11.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
202/2019-1614195 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
95,99 € |
11.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
203/2019-1947207 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
114,26 € |
11.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
198/2019-1946996 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
250,72 € |
06.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
199/2019-0106195423 |
poplatok za mobilné telefony |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,99 € |
06.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
194/2019-8234355005 |
za tel. a internetový príplatok |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,16 € |
05.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
195/2019- 8234354970 |
za tel. a internetový príplatok |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,52 € |
05.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
196/2019-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 347,50 € |
05.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
197/2019-201905 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
ZELOVOC -POTRAVINY Kačíková Judita |
37540467 |
Iné |
540,13 € |
05.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |