144/2018-232018 |
verejné obstaravanie chleba, pečiva, ovocia zeleniny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ingreal DOMUS s.r.o. |
36686956 |
Iné |
360,00 € |
30.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
303/2018-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 548,90 € |
06.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018-3010036694 |
vyučtovanie zemného plynu rok 2017 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Iné |
500,93 € |
15.01.2018 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
46/2018-3010036694 |
za zemný plyn 022018 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 548,90 € |
07.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018-3010036694 |
za zemný plyn 01.03.2018-31.3.2018 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 548,90 € |
05.03.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 548,90 € |
09.04.2018 |
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018-3010036694 |
za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 548,90 € |
07.05.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
198/2018-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 548,90 € |
07.06.2018 |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
229/2018-3010036694 |
za zemný plyn júl 2018 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 548,90 € |
06.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
267/2018-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 548,90 € |
07.08.2018 |
|
|
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
338/2018-3010036694 |
za zemný plyn 01.10.2018-31.10.2018 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 548,90 € |
04.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
379/2018-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 548,90 € |
07.11.2018 |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
422/2018-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 548,90 € |
07.12.2018 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
441/2018-2018092 |
nákup tovaru na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Iszamata s.r.o. |
36217361 |
Iné |
845,40 € |
21.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
328/2018-5590028849 - zálohová faktúra |
Služby STP APV WinIBEU, WinPAM 102018-092019 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
155,35 € |
26.09.2018 |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5570030088 |
vyučtovanie zálohovej faktúry 328/2018 -služby IVES |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
03.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201/2018-2018093 |
výroba stĺpikového zábradlia |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
204,00 € |
12.06.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
402/2018-101761 |
Prehliadka a údržba plynových spotrebičov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Jozef Ivan Servis plyn.zariadení Trebišov |
10799915 |
Iné |
388,80 € |
23.11.2018 |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
296/2018-201803054 |
oprava tlačiarne |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Juraj Pikó PIKO |
33867941 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
35,00 € |
03.09.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018-201801019 |
údržba a inštalácia počítačov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Juraj Pikó PIKO |
33867941 |
Iné |
148,01 € |
07.03.2018 |
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
100/2018-201801024 |
za počítač |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Juraj Pikó PIKO |
33867941 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
386,00 € |
21.03.2018 |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
383/2018-201815 |
oprava výpočtovej techniky a inštalačné práce |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Juraj Pikó PIKO |
33867941 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
49,00 € |
08.11.2018 |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
240/2018-2018013 |
kontrola hasiacích prístrojov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
KUDELÁŠ Dušan SPAD Požiarny servis |
17197601 |
Iné |
193,00 € |
17.07.2018 |
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
291/2018-0272018 |
nákup čistiacích prostriedkov a ost.nešpec.materiál |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ladislav Belász, BELASZ Streda nad Bodrogom |
35476435 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
223,65 € |
30.08.2018 |
|
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
145/2018-0122018 |
za čistiace prostriedky a ost.nešpec.materiál |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ladislav Belász, BELASZ Streda nad Bodrogom |
35476435 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
324,65 € |
30.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
409/2018-0402018 |
nákup materialu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ladislav Belász, BELASZ Streda nad Bodrogom |
35476435 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
215,15 € |
30.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
288/2018-18104387 |
za ovocie zeleninu a zemiaky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. |
36730866 |
Iné |
107,60 € |
28.08.2018 |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
282/2018-18104334 |
za ovocie ,zeleninu,zemiaky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. |
36730866 |
Iné |
138,47 € |
21.08.2018 |
|
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
275/2018-18104262 |
za ovocie ,zeleninu,zemiaky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. |
36730866 |
Iné |
128,70 € |
14.08.2018 |
|
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
321/2018-18104859 |
za ovocie zeleninu a zemiaky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. |
36730866 |
Iné |
142,27 € |
18.09.2018 |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |