100/2018-201801024 |
za počítač |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Juraj Pikó PIKO |
33867941 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
386,00 € |
21.03.2018 |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
383/2018-201815 |
oprava výpočtovej techniky a inštalačné práce |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Juraj Pikó PIKO |
33867941 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
49,00 € |
08.11.2018 |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018017 |
vecný dar zo SF |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Csaba Tóth Alfa Priemyselný tovar Streda nad Bodrogom |
33868280 |
Iné |
230,00 € |
01.03.2018 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018-2018031 |
nákup kanc.a ost.nešpec.materiál |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Csaba Tóth Alfa Priemyselný tovar Streda nad Bodrogom |
33868280 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
170,46 € |
03.05.2018 |
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018081 |
vecný dar zo SF |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Csaba Tóth Alfa Priemyselný tovar Streda nad Bodrogom |
33868280 |
Iné |
600,00 € |
28.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
408/2018-2018083 |
nákup materialu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Csaba Tóth Alfa Priemyselný tovar Streda nad Bodrogom |
33868280 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
370,62 € |
30.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
448/2018-2018093 |
nákup tovaru na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Csaba Tóth Alfa Priemyselný tovar Streda nad Bodrogom |
33868280 |
Iné |
472,76 € |
27.12.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
452/2018-2018097 |
nákup materialu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Csaba Tóth Alfa Priemyselný tovar Streda nad Bodrogom |
33868280 |
Iné |
88,00 € |
31.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
291/2018-0272018 |
nákup čistiacích prostriedkov a ost.nešpec.materiál |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ladislav Belász, BELASZ Streda nad Bodrogom |
35476435 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
223,65 € |
30.08.2018 |
|
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
145/2018-0122018 |
za čistiace prostriedky a ost.nešpec.materiál |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ladislav Belász, BELASZ Streda nad Bodrogom |
35476435 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
324,65 € |
30.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
409/2018-0402018 |
nákup materialu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ladislav Belász, BELASZ Streda nad Bodrogom |
35476435 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
215,15 € |
30.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
143/2018-18040125 |
kontrola komínov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Štefan Demčak Kominárstvo DEMČAK Trebišov |
35478853 |
Iné |
105,46 € |
27.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018-5435645853, 5435530724 |
poplatok za mobilné telefony |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,99 € |
09.01.2018 |
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
51/2018-5440097147,5439983234 |
poplatok za mobilné telefony |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,11 € |
09.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2018-5444550991,544436157 |
poplatok za mobilné telefony |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,99 € |
09.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018-5449001492,5448888975 |
poplatok za mobilné telefony |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,76 € |
09.04.2018 |
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018-5453630935,0917438528 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,99 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
200/2018-5457914985,5457802231 |
poplatok za mobilné telefony |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,99 € |
11.06.2018 |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
233/2018-5462354261,5462242947 |
poplatok za mobilné telefony |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,99 € |
09.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
309/2018-5471262892 |
poplatok za mobilné telefony |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,07 € |
10.09.2018 |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
270/2018-5466808014,5466696376 |
poplatok za mobilné telefony |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,13 € |
08.08.2018 |
|
|
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
345/2018-5475795404,5475684871 |
poplatok za mobilné telefony |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,99 € |
08.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
382/2018-5480297428,5480187958 |
poplatok za mobilné telefony |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,99 € |
08.11.2018 |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
425/2018-0106195423 |
poplatky za mobilné telefony |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,87 € |
10.12.2018 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
306/2018-8216015443 |
za telefonné poplakty |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,26 € |
07.09.2018 |
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
305/2018-8216015502 |
za telefonné poplakty |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,05 € |
07.09.2018 |
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018-8200071143 |
za telefonné poplakty |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,84 € |
05.01.2018 |
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2018-8200071105 |
za telefonne poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,36 € |
05.01.2018 |
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018-8201074546 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,19 € |
11.01.2018 |
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2018-8202024619 |
za telefonne poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,36 € |
07.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |