356/2017-1715880 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
134,29 € |
10.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
364/2017-1716067 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
108,05 € |
17.10.2017 |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
371/2017-1716245 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
178,62 € |
24.10.2017 |
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
377/2017-1716378 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
135,71 € |
31.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
384/2017-17009 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
ZELOVOC -POTRAVINY Kačíková Judita |
37540467 |
Iné |
395,56 € |
07.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
387/2017-1716560 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
128,45 € |
07.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
394/2017-1716709 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
192,02 € |
14.11.2017 |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
404/2017-1716896 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
101,30 € |
21.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
411/2017-1717045 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
122,21 € |
28.11.2017 |
|
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
417/2017-1751086 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
29,60 € |
30.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
425/2017-1717279 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
192,12 € |
05.12.2017 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
428/2017-17010 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
ZELOVOC -POTRAVINY Kačíková Judita |
37540467 |
Iné |
376,64 € |
07.12.2017 |
|
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
435/2017-1717431 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
232,28 € |
12.12.2017 |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
447/2017-1717590 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
268,97 € |
19.12.2017 |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
464/2017-1717726 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
213,28 € |
28.12.2017 |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
466/2017-17011 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
ZELOVOC -POTRAVINY Kačíková Judita |
37540467 |
Iné |
486,79 € |
29.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
212/2017-170490 |
za práce a služby |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,80 € |
21.06.2017 |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
409/2017-217067 |
za prevedené práce pri odstránení nedostatkov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
A.Mentová NOVOGAS |
33159483 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
182,40 € |
23.11.2017 |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017-17011 |
Za reklamu v Kalendáriume 2017 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
LELESPRESS -Ladislav Kopasz |
14335255 |
Kultúra, média, tlač |
204,00 € |
13.01.2017 |
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
448/2017-17095 |
Za reklamu v Kalendáriume 2018 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
LELESPRESS -Ladislav Kopasz |
14335255 |
Kultúra, média, tlač |
198,00 € |
20.12.2017 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017-0792126780 |
za tel. a internetový príplatok |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,36 € |
05.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017-7792126817 |
za telefonné a internetné poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,53 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
47/2017-3793080585 |
za telefonné a internetné poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,50 € |
07.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2017-9794043343 |
za telefonné poplakty |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,72 € |
07.03.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
83/2017-9794043295 |
za telefonné poplakty |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,36 € |
07.03.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
119/2017-0795012822 |
za telefonné poplakty |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,72 € |
06.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
152/2017-9795987549 |
za telefonné poplakty |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,72 € |
05.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
153/2017-7795987503 |
za telefonné poplakty |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,36 € |
05.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
189/2017-9796966916 |
za telefonné poplakty |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,36 € |
05.06.2017 |
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
190/2017-9796966961 |
za telefonné poplakty |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,44 € |
05.06.2017 |
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |