2019000133 |
Telocu 11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,62 € |
07.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000139 |
Tmobil 11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,07 € |
25.11.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000150 |
telOcu 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,04 € |
11.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000152 |
Tmobil12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,01 € |
27.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000124 |
O2mobil 09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
16.10.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000114 |
O2 mobil08 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
12.09.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000104 |
O2 mobil07 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,70 € |
14.08.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000094 |
O2mobil 06 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,24 € |
22.07.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000083 |
O2mobil 05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
17.06.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000068 |
O2mobil 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
13.05.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000056 |
O2 mobil03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
11.04.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000138 |
O2 mobil 11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,24 € |
14.11.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000151 |
O2 mobil11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,26 € |
13.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000160 |
Regulator 61 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
SPP |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,16 € |
30.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000116 |
kanc.potr. |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Office depot |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,35 € |
01.10.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000071 |
kanc.potr |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Office depot |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
71,17 € |
23.05.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000137 |
Kanc potr |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Office depot |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
82,33 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000141 |
rukavice |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Office depot |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,55 € |
25.11.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000101 |
EEč.67 6-8 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,00 € |
07.08.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000099 |
EE24Vo 6-8 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
548,00 € |
06.08.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |